inspectionFY2007
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8 補佐員4名を配置した。事業推進の日常活動のエンジンとして、健全に機能している。 3.4 平成19年度予算と配分状況 平成19年度予算は、直接経費121,300千円、間接経費16,195千円で、合計137,495千円であった。これを、プログラム開始後、4つの部会と研究グループ、事務局で配分した。ほぼ当初の予定通りに予算を執行することができた。 表3-1 平成19年度予算と配分状況 (単位:円) 間接経費合計大学院教育部会若手養成・研究部会広報・成果出版部会拠点基盤整備部会研究グループ事務局小計設備備品費00800,000600,000001,400,00001,400,000支出額3,185,265899,3002,471,9334,332,6451,775,9601,114,54213,779,6456,130,65419,910,299(差引)-3,185,265-899,300-1,671,9334,932,645-1,775,960-1,114,542-3,714,355-6,130,654-9,845,009国内旅費000000000支出額0784,73510,2600753,450196,7801,745,22501,745,225(差引)0-784,735-10,2600-753,450-196,780-1,745,2250-1,745,225外国旅費12,187,00000400,0000012,587,000012,587,000支出額10,351,3608,239,155008,373,5106,818,33633,782,361250,11034,032,471(差引)1,835,640-8,239,1550400,000-8,373,510-6,818,336-21,195,361-250,110-21,445,471人件費500,00001,500,0000017,800,00019,800,0007,195,00026,995,000支出額1,352,865525,0001,399,0601,474,8532,439,96716,547,22523,738,970168,00023,906,970(差引)-852,865-525,000100,940-1,474,853-2,439,9671,252,775-3,938,9707,027,0003,088,030事業費7,113,00007,700,00015,000,00009,000,00038,813,0009,000,00047,813,000支出額6,108,0504,591,3947,534,14917,270,37810,255,8812,493,94748,253,7999,646,23657,900,035(差引)1,004,950-4,591,394165,85132,270,378-10,255,8816,506,05325,099,957-646,23624,453,721その他1,700,00015,000,00007,000,00025,000,000048,700,000048,700,000支出額000000000(差引)1,700,00015,000,00007,000,00025,000,000048,700,000048,700,000予算額合計21,500,00015,000,00010,000,00023,000,00025,000,00026,800,000121,300,00016,195,000137,495,000支出額合計20,997,54015,039,58411,415,40223,077,87623,598,76827,170,830121,300,00016,195,000137,495,000(差引)502,460-39,584-1,415,402-77,8761,401,232-370,830000直接経費

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